Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.
Haushaltsdiagramm
-6,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,16 €
32,38%
5,61 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5,61 €
29,48%
-3,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3,42 €
17,97%
-2,39 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,39 €
12,55%
1,37 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1,37 €
7,19%
0,08 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,08 €
0,43%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1,37 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,08 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 5,61 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7,06 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11,97 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4,91 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4,91 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4,91 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1,66 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6,57 € |