Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.
Haushaltsdiagramm
-6,16 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6,16 €
32,38%
5,61 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5,61 €
29,48%
-3,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3,42 €
17,97%
-2,39 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2,39 €
12,55%
1,37 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1,37 €
7,19%
0,08 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,08 €
0,43%
0 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7,06 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -3,42 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6,16 € |
14: Abschreibungen | -2,39 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11,97 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4,91 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4,91 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4,91 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1,66 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -6,57 € |