Fachbereich 3 - Allgemeine Kostenstelle

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 12.828
-4,92 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4,92 €
58,86%
-1,85 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,85 €
22,16%
-0,95 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,95 €
11,38%
0,47 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,47 €
5,60%
-0,08 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,08 €
1,00%
0,05 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,05 €
0,65%
0,03 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,03 €
0,35%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -4,92 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1,85 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,95 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,47 €
  • 14 Abschreibungen
    -0,08 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    0,05 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    0,03 €
  • Summe
    -7,25 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,55 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-7,81 €
20: Verwaltungsergebnis
-7,25 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7,25 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-7,25 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7,25 €