FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 12.828
11,77 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
11,77 €
50,23%
-10,52 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-10,52 €
44,89%
-1,14 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,14 €
4,87%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    11,77 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -10,52 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,14 €
  • Summe
    0,11 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
11,77 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-11,66 €
20: Verwaltungsergebnis
0,11 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
0,11 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
0,11 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2,06 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1,95 €