Fachbereich 1 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-90.088,80 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-90.088,80 €
50,88%
-76.799,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-76.799,25 €
43,37%
-9.770,08 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.770,08 €
5,52%
-404 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-404 €
0,23%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.595 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.672,09 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 68,04 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.335,13 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -177.062,13 € |
20: Verwaltungsergebnis | -169.727 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -169.727 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 204,95 € |
30: Jahresergebnis | -169.522,05 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.344,92 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -179.866,97 € |