FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse

Haushaltsdiagramm

-361.645,12 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-361.645,12 €
88,62%
-33.872,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-33.872,68 €
8,30%
-12.555,63 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.555,63 €
3,08%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -361.645,12 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -33.872,68 €
  • 14 Abschreibungen
    -12.555,63 €
  • Summe
    -408.073,43 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
114,50 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
2.260,52 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.375,02 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-408.073,43 €
20: Verwaltungsergebnis
-405.698,41 €
23: Finanzergebnis
17.208,16 €
26: Ordentliches Ergebnis
-388.490,25 €
29: Außerordentliches Ergebnis
56,92 €
30: Jahresergebnis
-388.433,33 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
377.633,38 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-10.799,95 €