FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
Haushaltsdiagramm
-361.645,12 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-361.645,12 €
88,62%
-33.872,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-33.872,68 €
8,30%
-12.555,63 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.555,63 €
3,08%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 114,50 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.260,52 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.375,02 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -408.073,43 € |
20: Verwaltungsergebnis | -405.698,41 € |
23: Finanzergebnis | 17.208,16 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -388.490,25 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 56,92 € |
30: Jahresergebnis | -388.433,33 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 377.633,38 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.799,95 € |