FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

Anzeige-Optionen

bei einer Einwohnerzahl von 12.639
11,58 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
11,58 €
52,05%
-9,55 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9,55 €
42,92%
-1,12 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,12 €
5,03%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    11,58 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -9,55 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,12 €
  • Summe
    0,91 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
11,58 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-10,66 €
20: Verwaltungsergebnis
0,91 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
0,91 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
0,91 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-1,95 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1,95 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1,04 €