FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

162.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
162.800 €
55,74%
-115.090 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-115.090 €
39,40%
-14.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.200 €
4,86%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    162.800 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -115.090 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.200 €
  • Summe
    33.510 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
162.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-129.290 €
20: Verwaltungsergebnis
33.510 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
33.510 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
33.510 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-23.500 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-23.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
10.010 €