Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle

Haushaltsdiagramm

-107.350 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-107.350 €
56,86%
-71.550 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.550 €
37,90%
5.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.000 €
2,65%
-4.220 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.220 €
2,24%
460 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
460 €
0,24%
-220 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-220 €
0,12%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -107.350 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -71.550 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -4.220 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    460 €
  • 14 Abschreibungen
    -220 €
  • Summe
    -177.880 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.460 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-183.340 €
20: Verwaltungsergebnis
-177.880 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-177.880 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-177.880 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-177.880 €