FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

-120.647,42 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-120.647,42 €
89,51%
-14.133,54 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.133,54 €
10,49%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -120.647,42 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.133,54 €
  • Summe
    -134.780,96 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
146.298,05 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
146.298,05 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-134.780,96 €
20: Verwaltungsergebnis
11.517,09 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
11.517,09 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
11.517,09 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-24.621,94 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-13.104,85 €