FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

146.298,05 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
146.298,05 €
100,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    146.298,05 €
  • Summe
    146.298,05 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
146.298,05 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-120.647,42 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.133,54 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-134.780,96 €
20: Verwaltungsergebnis
11.517,09 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
11.517,09 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
11.517,09 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-24.621,94 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-13.104,85 €