Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter-allgemein

Haushaltsdiagramm

-97.342,89 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-97.342,89 €
62,14%
44.413,15 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
44.413,15 €
28,35%
-12.803,88 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.803,88 €
8,17%
-1.600,17 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.600,17 €
1,02%
480,84 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
480,84 €
0,31%
Eine Ebene Höher
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -97.342,89 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    44.413,15 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -12.803,88 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.600,17 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    480,84 €
  • Summe
    -66.852,95 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
44.893,99 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-111.746,94 €
20: Verwaltungsergebnis
-66.852,95 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
44.893,99 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-111.746,94 €
26: Ordentliches Ergebnis
-66.852,95 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-66.852,95 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-656,05 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-67.509 €