Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
Haushaltsdiagramm
-50.132,65 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-50.132,65 €
65,86%
-24.319,26 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-24.319,26 €
31,95%
-1.666,16 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.666,16 €
2,19%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 675 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2,84 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 677,84 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -76.118,07 € |
20: Verwaltungsergebnis | -75.440,23 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -75.440,23 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -75.440,23 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -102.883,75 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -178.323,98 € |