Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Haushaltsdiagramm

70.920 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
70.920 €
79,47%
17.285,76 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
17.285,76 €
19,37%
1.036,06 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.036,06 €
1,16%
Eine Ebene Höher
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    70.920 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    17.285,76 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.036,06 €
  • Summe
    89.241,82 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
89.241,82 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-43.234,54 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-77.899,60 €
14: Abschreibungen
-30.180,76 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8,17 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-151.323,07 €
20: Verwaltungsergebnis
-62.081,25 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-62.081,25 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-4 €
30: Jahresergebnis
-62.085,25 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-21.000,74 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-83.085,99 €