Fachbereich 3 - Allgemeine Kostenstelle

Haushaltsdiagramm

-63.110 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-63.110 €
58,86%
-23.760 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-23.760 €
22,16%
-12.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.200 €
11,38%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
5,60%
-1.070 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.070 €
1,00%
700 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
700 €
0,65%
380 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
380 €
0,35%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -63.110 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -23.760 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12.200 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.070 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    700 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    380 €
  • Summe
    -93.060 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7.080 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-100.140 €
20: Verwaltungsergebnis
-93.060 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-93.060 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-93.060 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-93.060 €