Fachbereich 3 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-63.110 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-63.110 €
63,02%
-23.760 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-23.760 €
23,73%
-12.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.200 €
12,18%
-1.070 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.070 €
1,07%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 380 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.080 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -100.140 € |
20: Verwaltungsergebnis | -93.060 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -93.060 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -93.060 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -93.060 € |