FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

162.800 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
162.800 €
100,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    162.800 €
  • Summe
    162.800 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
162.800 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-115.090 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.200 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-129.290 €
20: Verwaltungsergebnis
33.510 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
33.510 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
33.510 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-23.500 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
10.010 €