Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter-allgemein
Haushaltsdiagramm
-92.220 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-92.220 €
90,29%
-6.390 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.390 €
6,26%
-3.180 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.180 €
3,11%
-350 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-350 €
0,34%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 690 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.690 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -102.140 € |
20: Verwaltungsergebnis | -63.450 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -63.450 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -63.450 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -63.450 € |