Förderung des Fremdenverkehrs

Haushaltsdiagramm

-49.540 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-49.540 €
56,37%
33.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
33.000 €
37,55%
-5.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.200 €
5,92%
-150 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-150 €
0,17%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -49.540 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    33.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.200 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -150 €
  • Summe
    -21.890 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
33.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-54.890 €
20: Verwaltungsergebnis
-21.890 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
33.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-54.890 €
26: Ordentliches Ergebnis
-21.890 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-21.890 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-21.890 €