FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse

Haushaltsdiagramm

-516.060 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-516.060 €
95,75%
-22.880 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.880 €
4,25%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -516.060 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -22.880 €
  • Summe
    -538.940 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
290 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-516.060 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.880 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-538.940 €
20: Verwaltungsergebnis
-538.650 €
23: Finanzergebnis
201.500 €
26: Ordentliches Ergebnis
-337.150 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-337.150 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
372.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
34.850 €