FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

219.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
219.200 €
71,57%
-83.490 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-83.490 €
27,26%
-3.430 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.430 €
1,12%
140 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
140 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    219.200 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -83.490 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3.430 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    140 €
  • Summe
    132.420 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
219.340 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-86.920 €
20: Verwaltungsergebnis
132.420 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
219.340 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-86.920 €
26: Ordentliches Ergebnis
132.420 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
132.420 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.900 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
126.520 €