FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

219.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
219.200 €
99,94%
140 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
140 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    219.200 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    140 €
  • Summe
    219.340 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
219.340 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-83.490 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.430 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-86.920 €
20: Verwaltungsergebnis
132.420 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
132.420 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
132.420 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.900 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
126.520 €