Förderung des Fremdenverkehrs

Haushaltsdiagramm

-50.020 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-50.020 €
65,71%
19.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19.000 €
24,96%
-6.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.700 €
8,80%
-400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-400 €
0,53%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -50.020 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    19.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.700 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -400 €
  • Summe
    -38.120 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
19.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-57.120 €
20: Verwaltungsergebnis
-38.120 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-38.120 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-38.120 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-3.000 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-41.120 €