Förderung des Fremdenverkehrs

Haushaltsdiagramm

-50.020 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-50.020 €
87,57%
-6.700 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.700 €
11,73%
-400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-400 €
0,70%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -50.020 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.700 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -400 €
  • Summe
    -57.120 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
19.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
19.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-57.120 €
20: Verwaltungsergebnis
-38.120 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-38.120 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-38.120 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-41.120 €