Fachbereich 2 - Finanzen
Haushaltsdiagramm
195.174,34 €
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
195.174,34 €
89,93%
19.583,18 €
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
19.583,18 €
9,02%
2.273,29 €
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
2.273,29 €
1,05%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 197.199,25 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.623,40 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 199.822,65 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -699.627,65 € |
20: Verwaltungsergebnis | -499.805 € |
23: Finanzergebnis | 17.208,16 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -482.596,84 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 56,92 € |
30: Jahresergebnis | -482.539,92 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 367.896,63 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -114.643,29 € |