Fachbereich 2 - Finanzen
Haushaltsdiagramm
-408.073,43 €
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
-408.073,43 €
58,33%
-213.349,46 €
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
-213.349,46 €
30,49%
-78.204,76 €
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
-78.204,76 €
11,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 197.199,25 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.623,40 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 199.822,65 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -699.627,65 € |
20: Verwaltungsergebnis | -499.805 € |
23: Finanzergebnis | 17.208,16 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -482.596,84 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 56,92 € |
30: Jahresergebnis | -482.539,92 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 367.896,63 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -114.643,29 € |