Fachbereich 2 - Finanzen
Haushaltsdiagramm
-538.940 €
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
-538.940 €
63,46%
-223.430 €
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
-223.430 €
26,31%
-86.920 €
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
-86.920 €
10,23%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 221.900 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 460 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 222.360 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -849.290 € |
20: Verwaltungsergebnis | -626.930 € |
23: Finanzergebnis | 201.500 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -425.430 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -425.430 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 357.700 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.730 € |