Fachbereich 2 - Finanzen
Haushaltsdiagramm
-503.300 €
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
-503.300 €
63,90%
-187.480 €
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
-187.480 €
23,80%
-96.910 €
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
-96.910 €
12,30%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 238.120 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 238.120 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -787.690 € |
20: Verwaltungsergebnis | -549.570 € |
23: Finanzergebnis | 145.700 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -403.870 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -403.870 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 237.390 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -166.480 € |