Fachbereich 2 - Finanzen

Haushaltsdiagramm

-503.300 €
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
-503.300 €
63,90%
-187.480 €
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
-187.480 €
23,80%
-96.910 €
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke
-96.910 €
12,30%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
238.120 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
238.120 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-787.690 €
20: Verwaltungsergebnis
-549.570 €
23: Finanzergebnis
145.700 €
26: Ordentliches Ergebnis
-403.870 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-403.870 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
237.390 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-166.480 €