FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse

Haushaltsdiagramm

-361.645,12 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-361.645,12 €
84,56%
-33.872,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-33.872,68 €
7,92%
17.208,16 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
17.208,16 €
4,02%
-12.555,63 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.555,63 €
2,94%
2.260,52 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.260,52 €
0,53%
114,50 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
114,50 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -361.645,12 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -33.872,68 €
  • 21 Finanzerträge
    17.208,16 €
  • 14 Abschreibungen
    -12.555,63 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    2.260,52 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    114,50 €
  • Summe
    -388.490,25 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.375,02 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-408.073,43 €
20: Verwaltungsergebnis
-405.698,41 €
23: Finanzergebnis
17.208,16 €
26: Ordentliches Ergebnis
-388.490,25 €
29: Außerordentliches Ergebnis
56,92 €
30: Jahresergebnis
-388.433,33 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
385.066,17 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-7.432,79 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
377.633,38 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-10.799,95 €