Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.
Haushaltsdiagramm
-77.899,60 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-77.899,60 €
32,38%
70.920 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
70.920 €
29,48%
-43.234,54 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-43.234,54 €
17,97%
-30.180,76 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-30.180,76 €
12,55%
17.285,76 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
17.285,76 €
7,19%
1.036,06 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.036,06 €
0,43%
-8,17 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8,17 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 89.241,82 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -151.323,07 € |
20: Verwaltungsergebnis | -62.081,25 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -62.081,25 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | -4 € |
30: Jahresergebnis | -62.085,25 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -21.000,74 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -21.000,74 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -83.085,99 € |