Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.

Haushaltsdiagramm

-77.899,60 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-77.899,60 €
51,48%
-43.234,54 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-43.234,54 €
28,57%
-30.180,76 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-30.180,76 €
19,94%
-8,17 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8,17 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -77.899,60 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -43.234,54 €
  • 14 Abschreibungen
    -30.180,76 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -8,17 €
  • Summe
    -151.323,07 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
17.285,76 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.036,06 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
70.920 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
89.241,82 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-151.323,07 €
20: Verwaltungsergebnis
-62.081,25 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-62.081,25 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-4 €
30: Jahresergebnis
-62.085,25 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-21.000,74 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-83.085,99 €