Bereitstellung der Mehrzweckhalle Krofdorf-Gleibg.
Haushaltsdiagramm
-53.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-53.650 €
42,64%
-42.250 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-42.250 €
33,58%
-29.920 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-29.920 €
23,78%
-10 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-10 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.570 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.570 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -125.830 € |
20: Verwaltungsergebnis | -118.260 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -118.260 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -118.260 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -12.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -130.260 € |