Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-107.350 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-107.350 €
56,86%
-71.550 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.550 €
37,90%
5.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.000 €
2,65%
-4.220 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-4.220 €
2,24%
460 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
460 €
0,24%
-220 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-220 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 460 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 5.460 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -183.340 € |
20: Verwaltungsergebnis | -177.880 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -177.880 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -177.880 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -177.880 € |