FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
Haushaltsdiagramm
-391.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-391.100 €
90,49%
-28.380 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-28.380 €
6,57%
12.500 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
12.500 €
2,89%
200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
200 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 200 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 200 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -419.480 € |
20: Verwaltungsergebnis | -419.280 € |
23: Finanzergebnis | 12.500 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -406.780 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -406.780 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -406.780 € |