FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

200.300 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
200.300 €
70,95%
-77.740 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-77.740 €
27,54%
-4.260 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.260 €
1,51%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    200.300 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -77.740 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.260 €
  • Summe
    118.300 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
200.300 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-77.740 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.260 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-82.000 €
20: Verwaltungsergebnis
118.300 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
118.300 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
118.300 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
118.300 €