Fachbereich 1 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-104.920 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-104.920 €
49,03%
-85.780 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-85.780 €
40,09%
-13.850 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.850 €
6,47%
4.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.500 €
2,10%
4.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.000 €
1,87%
540 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
540 €
0,25%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9.040 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -104.920 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -85.780 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.850 € |
14: Abschreibungen | -400 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -204.950 € |
20: Verwaltungsergebnis | -195.910 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -195.910 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -195.910 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -195.910 € |