Fachbereich 1 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-80.760 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-80.760 €
45,86%
-73.880 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-73.880 €
41,95%
-13.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.800 €
7,84%
4.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.500 €
2,56%
2.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.500 €
1,42%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,23%
260 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
260 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.260 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -73.880 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -80.760 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.800 € |
14: Abschreibungen | -400 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -168.840 € |
20: Verwaltungsergebnis | -161.580 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -161.580 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -161.580 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -14.900 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -176.480 € |