Fachbereich 3 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-67.480 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-67.480 €
62,62%
-19.950 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.950 €
18,51%
-13.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.400 €
12,44%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
5,57%
700 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
700 €
0,65%
230 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
230 €
0,21%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.930 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -67.480 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -19.950 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.400 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -100.830 € |
20: Verwaltungsergebnis | -93.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -93.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -93.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -103.300 € |