Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-138.440 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-138.440 €
61,21%
-81.990 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-81.990 €
36,25%
-2.780 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.780 €
1,23%
2.500 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.500 €
1,11%
230 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
230 €
0,10%
-220 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-220 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.730 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2.780 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -138.440 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.990 € |
14: Abschreibungen | -220 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -223.430 € |
20: Verwaltungsergebnis | -220.700 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -220.700 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -220.700 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -8.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -229.100 € |