Fachbereich 2 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-147.790,44 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-147.790,44 €
68,54%
-62.779,01 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-62.779,01 €
29,12%
-2.557,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.557,01 €
1,19%
2.046,49 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.046,49 €
0,95%
226,80 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
226,80 €
0,11%
-223 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-223 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.273,29 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2.557,01 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -147.790,44 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.779,01 € |
14: Abschreibungen | -223 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -213.349,46 € |
20: Verwaltungsergebnis | -211.076,17 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -211.076,17 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -211.076,17 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.354,20 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -217.430,37 € |