FB 2 - Zentrale Fibu und Gemeindekasse
Haushaltsdiagramm
-361.645,12 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-361.645,12 €
84,56%
-33.872,68 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-33.872,68 €
7,92%
17.208,16 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
17.208,16 €
4,02%
-12.555,63 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-12.555,63 €
2,94%
2.260,52 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
2.260,52 €
0,53%
114,50 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
114,50 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 2.375,02 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -361.645,12 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.872,68 € |
14: Abschreibungen | -12.555,63 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -408.073,43 € |
20: Verwaltungsergebnis | -405.698,41 € |
23: Finanzergebnis | 17.208,16 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -388.490,25 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 56,92 € |
30: Jahresergebnis | -388.433,33 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 377.633,38 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.799,95 € |