Fachbereich 1 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-90.088,80 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-90.088,80 €
48,86%
-76.799,25 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-76.799,25 €
41,65%
-9.770,08 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-9.770,08 €
5,30%
4.595 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.595 €
2,49%
2.672,09 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.672,09 €
1,45%
-404 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-404 €
0,22%
68,04 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68,04 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 7.335,13 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -76.799,25 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -90.088,80 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.770,08 € |
14: Abschreibungen | -404 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -177.062,13 € |
20: Verwaltungsergebnis | -169.727 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -169.727 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 204,95 € |
30: Jahresergebnis | -169.522,05 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.344,92 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -179.866,97 € |