Bürgerservice/Ortsgerichte/Schiedsämter-allgemein
Haushaltsdiagramm
-97.342,89 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-97.342,89 €
62,14%
44.413,15 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
44.413,15 €
28,35%
-12.803,88 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.803,88 €
8,17%
-1.600,17 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.600,17 €
1,02%
480,84 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
480,84 €
0,31%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 44.893,99 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -12.803,88 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -97.342,89 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.600,17 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -111.746,94 € |
20: Verwaltungsergebnis | -66.852,95 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -66.852,95 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -66.852,95 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -656,05 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -67.509 € |