Fachbereich 1 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-81.070 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-81.070 €
45,30%
-79.470 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-79.470 €
44,41%
-11.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.650 €
6,51%
4.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.500 €
2,51%
1.600 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.600 €
0,89%
-400 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-400 €
0,22%
260 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
260 €
0,15%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.360 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -79.470 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -81.070 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.650 € |
14: Abschreibungen | -400 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -172.590 € |
20: Verwaltungsergebnis | -166.230 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -166.230 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -166.230 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.670 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -175.900 € |