FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

151.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
151.000 €
50,23%
-134.940 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-134.940 €
44,89%
-14.650 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.650 €
4,87%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    151.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -134.940 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.650 €
  • Summe
    1.410 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
151.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-134.940 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.650 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-149.590 €
20: Verwaltungsergebnis
1.410 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
1.410 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
1.410 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-26.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-24.990 €