FB 2 - kaufmännische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

229.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
229.000 €
70,26%
-93.340 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-93.340 €
28,64%
-3.570 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.570 €
1,10%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    229.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -93.340 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3.570 €
  • Summe
    132.090 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
229.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-96.910 €
20: Verwaltungsergebnis
132.090 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
132.090 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
132.090 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.040 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.040 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
130.050 €