FB 3 - technische Betreuung Gemeindewerke

Haushaltsdiagramm

156.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
156.000 €
47,70%
-153.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-153.100 €
46,81%
-17.960 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.960 €
5,49%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    156.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -153.100 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -17.960 €
  • Summe
    -15.060 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
156.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-171.060 €
20: Verwaltungsergebnis
-15.060 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-15.060 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-15.060 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-27.480 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-42.540 €