Fachstelle Familie und Demografie
Haushaltsdiagramm
-45.040,96 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.040,96 €
58,74%
-27.407,92 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-27.407,92 €
35,75%
-3.590,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.590,10 €
4,68%
544,98 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
544,98 €
0,71%
90,72 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
90,72 €
0,12%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 544,98 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 90,72 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 635,70 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -76.038,98 € |
20: Verwaltungsergebnis | -75.403,28 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -75.403,28 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -75.403,28 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.907,89 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -80.311,17 € |