Fachbereich 3 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-62.085,51 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-62.085,51 €
72,84%
-10.395,62 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.395,62 €
12,20%
-9.654,19 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.654,19 €
11,33%
-1.276 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.276 €
1,50%
824,70 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
824,70 €
0,97%
541,85 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
541,85 €
0,64%
453,60 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
453,60 €
0,53%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 824,70 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 541,85 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 453,60 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 1.820,15 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -83.411,32 € |
20: Verwaltungsergebnis | -81.591,17 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -81.591,17 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -81.591,17 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.620,94 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -88.212,11 € |