Fachbereich 3 - Allgemeine Kostenstelle
Haushaltsdiagramm
-67.480 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-67.480 €
62,62%
-19.950 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.950 €
18,51%
-13.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.400 €
12,44%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
5,57%
700 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
700 €
0,65%
230 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
230 €
0,21%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 230 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.930 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -100.830 € |
20: Verwaltungsergebnis | -93.900 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -93.900 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -93.900 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -103.300 € |